Mọi người cho em hỏi chút xíu.
Năm 2009 trên BCTC khoản đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm em đã áp dụng thông tư 201 của BTC, nên khoản đánh giá chênh lệch tỷ giá em đưa vào TK 413 ,
Sang đầu năm 2010 hạch toán bút toán ngược lại.
Nhưng một số cty kiểm toán cho rằng khoản đánh giá chênh lệch tỷ giá vào cuối năm tài chính thì đưa vào 635,và 515.
Như vậy BCTC năm 2009 của em đã sai vậy bây giờ em nên xử lý thế nào ạ?
Mong mọi người cho em ý kiến với?Các bài viết khác cùng chuyên mục:
- BCTC
- Dân kế toán làm bên công ty thiết kế website...
- Cần sự giúp đỡ của cộng đồng
- BCTC điều chỉnh theo kiểm toán???
- Sai báo cáo tài chính . Giúp e với :((
- Loại trừ giao dịch doanh thu/giá vốn nội bộ...
- Quyết toán thuế TNCN
- báo cáo kết quả kinh doanh công ty mới thành...
- Cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng uy...
- In thiếu sổ sách có bị phạt ko? KD lĩnh vực...
Thông tin về chủ đề
Users Browsing this Thread
Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)
Chủ đề tương tự
-
Đánh giá ngoại tệ cuối năm các khoản phải trả ngắn hạn!
By Nguoidalat in forum Phải thu - Phải trảTrả lời: 10Bài mới gởi: 18-03-2013, 10:46 -
Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm
By xaodeso in forum Thuế TNDNTrả lời: 7Bài mới gởi: 04-12-2009, 08:30 -
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
By Moonlight in forum Thuế TNDNTrả lời: 26Bài mới gởi: 12-06-2009, 11:09 -
Đánh giá hàng tồn kho cuối niên độ kế toán
By bichtram in forum Kế toán quốc tếTrả lời: 0Bài mới gởi: 25-11-2006, 04:58






LinkBack URL
About LinkBacks


Trả lời với trích dẫn






Chia sẻ link chủ đề này