Cách làm Bảng cân đối kế toán

dinh thi cuc

New Member
Hội viên mới
Em đang làm BCTC. n có chút vướng mắc nhỏ em muốn hỏi tý chút. em đang làm bảng cân đối kế toán.ở cột "Nợ phải trả" có phần "phải trả cho công nhân viên" em ghi số liệu lương trả cho công nhân viên công ty thôi ko ghi lương của công nhân trực tiếp thi công XD. liệu như vậy có đúng ko a?công ty em là công ty thi công XD.giúp em với nhé
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Em đang làm BCTC. n có chút vướng mắc nhỏ em muốn hỏi tý chút. em đang làm bảng cân đối kế toán.ở cột "Nợ phải trả" có phần "phải trả cho công nhân viên" em ghi số liệu lương trả cho công nhân viên công ty thôi ko ghi lương của công nhân trực tiếp thi công XD. liệu như vậy có đúng ko a?công ty em là công ty thi công XD.giúp em với nhé

Em tập hợp tất cả các chi phí trên Có TK 334 là ok!
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Em đang làm BCTC. n có chút vướng mắc nhỏ em muốn hỏi tý chút. em đang làm bảng cân đối kế toán.ở cột "Nợ phải trả" có phần "phải trả cho công nhân viên" em ghi số liệu lương trả cho công nhân viên công ty thôi ko ghi lương của công nhân trực tiếp thi công XD. liệu như vậy có đúng ko a?công ty em là công ty thi công XD.giúp em với nhé
Nếu lương công nhân trưc tiếp thi công XD mà ký HDLĐ với công ty và có bảng lương thì chị phải đưa vào mục này nhé
Còn nếu là nhân công kiểu giao khoán thì ko đưa vào mục này chị ạ
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Nếu lương công nhân trưc tiếp thi công XD mà ký HDLĐ với công ty và có bảng lương thì chị phải đưa vào mục này nhé
Còn nếu là nhân công kiểu giao khoán thì ko đưa vào mục này chị ạ

Công ty mình là thuê công nhân kiểu giao khoán mà ko có HDLD n vẫn có bảng lương.vậy mình phải làm thế nào đây?có phải ghi cả lương công nhân thi công nữa ko nhỉ? phần " thuế và các khoản phải nộp nhà nước" ghi ntn? công ty mình chưa có doanh thu, chưa có VAT đầu ra. chỉ có VAT đầu vào như vậy chỗ đó mình ghi VAT đầu vào à?(ví dụ nhé:vAT đầu vào 16.840.000 thì ghi là âm 16.840.000 sao?)như kiểu thuế VAT được khấu trừ.công ty mình như thế có nhất thiết phải làm BC lưu chuyển tiền tệ ko?nếu làm thì theo PP nào?trực tiếp hay gián tiếp? và nộp BCTC thi nộp ở đâu?nộp cho thuế 1 bộ rồi, còn phải nộp ở đâu nữa ko?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Công ty mình là thuê công nhân kiểu giao khoán mà ko có HDLD n vẫn có bảng lương.vậy mình phải làm thế nào đây?có phải ghi cả lương công nhân thi công nữa ko nhỉ?
Nếu bạn hạch toán lương phải trả lao động thuê ngoài vào 334 thì phải tính cả vào. Tóm lại chỉ tiêu này lấy số dư có TK 334.
phần " thuế và các khoản phải nộp nhà nước" ghi ntn? công ty mình chưa có doanh thu, chưa có VAT đầu ra. chỉ có VAT đầu vào như vậy chỗ đó mình ghi VAT đầu vào à?(ví dụ nhé:vAT đầu vào 16.840.000 thì ghi là âm 16.840.000 sao?)như kiểu thuế VAT được khấu trừ.
Không có thì bỏ trống, phần thuế được khấu trừ đã được báo cáo vào phần tài sản rồi.
công ty mình như thế có nhất thiết phải làm BC lưu chuyển tiền tệ ko?nếu làm thì theo PP nào?trực tiếp hay gián tiếp? và nộp BCTC thi nộp ở đâu?nộp cho thuế 1 bộ rồi, còn phải nộp ở đâu nữa ko?
DN nhỏ và vừa không nhất thiết phải lập BCLCTT. Nơi nộp BCTC với DN nhỏ và vừa: Quy đinh trong chế độ kế toán DNN (thuế, đăng ký KD, thống kê).
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Nếu lương công nhân trưc tiếp thi công XD mà ký HDLĐ với công ty và có bảng lương thì chị phải đưa vào mục này nhé
Còn nếu là nhân công kiểu giao khoán thì ko đưa vào mục này chị ạ

Hic !!!
Tại sao là lương của công nhân giao khoán thì không đưa vào 334 ?
Nếu vậy thì đưa vào mục nào ?
hay là bắt GĐ một mình gánh khoảng này cho Cty hả bạn ?
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Hic !!!
Tại sao là lương của công nhân giao khoán thì không đưa vào 334 ?
Nếu vậy thì đưa vào mục nào ?
hay là bắt GĐ một mình gánh khoảng này cho Cty hả bạn ?
Dạ nếu là lương nhân công ngoài giao khoán thì hạch toán vào 622 anh ạ,
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Dạ nếu là lương nhân công ngoài giao khoán thì hạch toán vào 622 anh ạ,

Thì công nhân trực tiếp thi công (kể cả giao khoán hay ko giao khoán) thì vẫn hạch toán vào 622 chứ ko thì hạch toán vào đâu?hạch toán vào 622 rồi định khoản là nợ 622 có 334 là gì.rồi từ 334 sẽ định khoản là nợ 334 có 111.hic.cho mình hỏi tý nhé. bạn mình cũng làm công ty XD. mình xem báo cáo tài chính năm trước của công ty nó làm thì phần phải trả công nhân viên nó để trống ko ghi số liệu vào. vậy mình đang phân vân là mình cho tiền lương phải trả công nhân viên vào có đúng ko?:hypo::hypo:giúp mình với
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Thì công nhân trực tiếp thi công (kể cả giao khoán hay ko giao khoán) thì vẫn hạch toán vào 622 chứ ko thì hạch toán vào đâu?hạch toán vào 622 rồi định khoản là nợ 622 có 334 là gì.rồi từ 334 sẽ định khoản là nợ 334 có 111.hic.cho mình hỏi tý nhé. bạn mình cũng làm công ty XD. mình xem báo cáo tài chính năm trước của công ty nó làm thì phần phải trả công nhân viên nó để trống ko ghi số liệu vào. vậy mình đang phân vân là mình cho tiền lương phải trả công nhân viên vào có đúng ko?:hypo::hypo:giúp mình với
Nếu là CNV trong công ty thì mới HT N622/C334
Còn công nhân thuê ngoài, giao khoán thì HT N622/C331, 111 bạn ạ
Còn công ty của bạn bạn để trống vì cuối kỳ KT là TK 334 ko có số dư thế thôi bạn ạ
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Nếu là CNV trong công ty thì mới HT N622/C334
Còn công nhân thuê ngoài, giao khoán thì HT N622/C331, 111 bạn ạ
Còn công ty của bạn bạn để trống vì cuối kỳ KT là TK 334 ko có số dư thế thôi bạn ạ

nếu thế thì công ty mình cuối kỳ cũng ko có số dư TK 334.thế mình làm thế nào? mà mình vẫn chưa hiểu là công nhân giao khoán ko có HDLD thì HT là nợ 622 có 331 hay có 111?nếu vậy ko phải HT qua 334 sao?nhưng các công nhân thi công đó có bảng lương nhé.vậy mình phải làm thế nào?hạch toán sao?và có phải ghi số liệu vào phần "phải trả công nhân viên" trong bao cáo tài chính ko?:confuse1::confuse1::confuse1:Trời ơi! mình loạn cả lên rồi, cứu mình với
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Thật ra thì mình nghĩ là cũng không cần cho vào 334. Vì 334 là Phải trả CNV, tức là nhân viên của Công ty, có hợp đồng lao động, có đóng BHXH, ... đại loại thế
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

nếu thế thì công ty mình cuối kỳ cũng ko có số dư TK 334.thế mình làm thế nào? mà mình vẫn chưa hiểu là công nhân giao khoán ko có HDLD thì HT là nợ 622 có 331 hay có 111?nếu vậy ko phải HT qua 334 sao?nhưng các công nhân thi công đó có bảng lương nhé.vậy mình phải làm thế nào?hạch toán sao?và có phải ghi số liệu vào phần "phải trả công nhân viên" trong bao cáo tài chính ko?:confuse1::confuse1::confuse1:Trời ơi! mình loạn cả lên rồi, cứu mình với

Bình tĩnh nè bạn:
ko có số dư 334 thì cột phải trả CNV để trống
lương công nhân phải có bảng lương. bảng công, HĐGK, BBNT, Danh sách CN có xác nhận địa phương (cái này bắt ông tổ trưởng làm). hạch toán No 622/1111 nếu chi ngay cho họ, Nợ 622/có các TK phải trả. cuối kỳ két chuyển Nợ 154/có 622. Vậy tiền lương công nhân trựccó liên quan gì đến 334 đâu mà đâu đầu với lại Trời ơi! mình loạn cả lên rồi, cứu mình với
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

em đồng ý với ý kiến của bác
-----------------------------------------------------------------------------------------
các bác cứu em với
em thực tập ở cty cổ phần hóa chất và công nghệ nước quốc tế nhưng chưa biết chọn đề tài nào
em định viết về tiền lương các abcs cho em xin ý kiến nha.thanks.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Hiện tại khách hàng vay có số lượng hàng tồn kho giá trị 400.000.000đ, có 1 khách hàng muốn vay Ngắn hạn bổ sung vốn kinh doanh với số tiền 200.000.000đ để mua hàng hóa. Như vậy, kết cấu của bảng cân đối như thế nào, cách tính vốn tự có ra sao nhờ mấy anh chị giúp em với.
Trân trọng!
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

chào bạn, bạn chỉ cần hạch toán N622 /c111(nếu cty bạn thanh toán bằng tiền mặt)và bên cạnh đó bạn phải ký hợp đồng thuê ngoài cho thợ, để sau này dễ giải trình với thuế về khoản chi này
 
Em chào cả nhà, em có một vấn đề thế này, mong anh chị giúp đỡ. Anh ( chị ) cho em hỏi là hóa đơn trực tiếp là đã bao gồm thuế gtgt vậy khi nhập hàng có hóa đơn này thì mình có được kê khai trên tờ khai thuế của công ty hàng tháng không ạ.
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

cac các bác ơi cho em hỏi, công ty e la công ty tư vấn thiết kế xây dựng, lương của cnv được trả theo lương khoán từng bản vẽ, vậy cuối năm e phải hạch toán vào báo cáo tài chính thế nào trong phần lương?
 
Ðề: Re: Cách làm Bảng cân đối kế toán

Có chứ sao lại k? Bạn vẫn kê khai bình thường thui
 
Ðề: Cách làm Bảng cân đối kế toán

theo mình nếu hoạch toán theo qd 48 thì lương phải trả cho công nhân k có HDLĐ thì cho thẳng vào chi phí 154 có 111. còn theo qd 15 thì cho thẳng vào 622 có 111. nếu chi trả lương bằng tiền mặt
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top