Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

minhhoangvu

New Member
Hội viên mới
Mình mới về làm kế toán ở công ty này (người nhà). kế toán cũ thì mới nghỉ việc. Công ty mình là 1 DN vận tải. Doanh thu hàng tháng chỉ vào trăm triệu, nhưng đến 31/12/2009 con bé kế toán cũ lại xuất hóa đơn 1 phát đến gần 2 tỷ. lên giờ thành ra doanh thu cao quá. Chi phí thì chỉ khoảng hơn 1 tỷ thôi.Tờ khai thuế thì gửi theo tháng hết rồi, giờ nhờ các bác xem có chiêu nào làm cho thuế TNDN nó giảm đi 1 tý dc ko. Thank everyone.

các bạn hướng dẫn mình với.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Mình mới về làm kế toán ở công ty này (người nhà). kế toán cũ thì mới nghỉ việc. Công ty mình là 1 DN vận tải. Doanh thu hàng tháng chỉ vào trăm triệu, nhưng đến 31/12/2009 con bé kế toán cũ lại xuất hóa đơn 1 phát đến gần 2 tỷ. lên giờ thành ra doanh thu cao quá. Chi phí thì chỉ khoảng hơn 1 tỷ thôi.Tờ khai thuế thì gửi theo tháng hết rồi, giờ nhờ các bác xem có chiêu nào làm cho thuế TNDN nó giảm đi 1 tý dc ko. Thank everyone.

Sao làm phức tạp, lại gây nhiều khó khăn vậy bạn. Ai nở chơi 1 phát 2 tỷ chài ạh. Mà lở rồi phải làm theo.
LN = DT - CP. DT thì hóa đơn đã xuất ra, ko thể nào làm dc j rồi. ta thấy LN và CP tỷ lệ nghich với nhau, do đó bạn cần tìm cách tăng chi phí thì LN sẻ giảm -> thuế giảm. Còn tăng CP thế nào thì có nhiều cách, ko dám nói bừa bãi, bạn cố gắng tìm cách cho mình nha, Chúc may mắn.
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Đối với thuế, thì doanh thu tính thuế của ngành dịch vụ đâu có căn cứ vào hóa đơn. Vì vậy hóa đơn xuất ra đó mình có thể coi là khoản ứng trước, chưa ghi nhận doanh thu. Còn nếu dịch vụ đã hoàn thành rồi thì bạn đưa dc càng nhiều chi phí thì càng tốt, có thể giảm thời gian phân bổ công cụ, tài sản (nếu mới đưa vào sử dụng), những chi phí nào trích trước dc trích hết, trích lập dự phòng, lãi vay, lương tháng 13...
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Chỉ có cách tăng chi phí thôi! còn tăng như thế nào bạn phải xem công ty bạn có thể sử dụng những chi phí gì cho họp lý mới quan trong!
Mình thấy công ty vận tải phải dùng nhiêè xăng dầu, sửa chữa, hao mòn,,,,,bạn nghĩ tiếp nhé!
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Đối với thuế, thì doanh thu tính thuế của ngành dịch vụ đâu có căn cứ vào hóa đơn. Vì vậy hóa đơn xuất ra đó mình có thể coi là khoản ứng trước, chưa ghi nhận doanh thu. Còn nếu dịch vụ đã hoàn thành rồi thì bạn đưa dc càng nhiều chi phí thì càng tốt, có thể giảm thời gian phân bổ công cụ, tài sản (nếu mới đưa vào sử dụng), những chi phí nào trích trước dc trích hết, trích lập dự phòng, lãi vay, lương tháng 13...

Vậy ngành DV, DT dựa vào gì vậy bạn.
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

cảm ơn các bạn nhé. minh thấy ý kiến này có tính thực thi cao: "giảm thời gian phân bổ công cụ, tài sản (nếu mới đưa vào sử dụng), những chi phí nào trích trước dc trích hết, trích lập dự phòng, lãi vay, lương tháng 13..."
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Vậy ngành DV, DT dựa vào gì vậy bạn.

Khi đã xuất hoá đơn rồi, thì DN phải xác định tăng DT chứ. Sao lại ko nhỉ?
Chỉ có cách tăng chi phí lên thôi bạn ạ, cách gì thì bạn phải nghĩ xem DN mình hoạt động liên quan đến những yếu tố nào để cho vào cho hợp lý. Nhớ cho thưởng tháng 13, trang phục, ăn trưa,...phải ghi cụ thể vào hợp đồng lao động mới hợp lệ bạn nhé
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Mình mới về làm kế toán ở công ty này (người nhà). kế toán cũ thì mới nghỉ việc. Công ty mình là 1 DN vận tải. Doanh thu hàng tháng chỉ vào trăm triệu, nhưng đến 31/12/2009 con bé kế toán cũ lại xuất hóa đơn 1 phát đến gần 2 tỷ. lên giờ thành ra doanh thu cao quá. Chi phí thì chỉ khoảng hơn 1 tỷ thôi.Tờ khai thuế thì gửi theo tháng hết rồi, giờ nhờ các bác xem có chiêu nào làm cho thuế TNDN nó giảm đi 1 tý dc ko. Thank everyone.

Hoá đơn 2 tỷ đó xuất ra có hợp đồng kèm theo không? Bạn xem lại các điều khoản và thời gian thực hiện trong hợp đồng, up lên cho cả nhà biết chi tiết, vì tuỳ theo từng trường hợp mà có cách giải quyết khác nhau.Đó là hoá đơn về dịch vụ gì, hay hàng hoá, vì nếu là dịch vụ, ví dụ vận tải thì có thể phân bổ ra theo tháng, vì coi như doanh thu ứng trước.Ví dụ về thu tiền thuê nhà trước 3 tháng, nhưng ko đc ghi nhận ngay trong 1 tháng và phải phân bổ ra 3 tháng ghi nhận. Nhưng hàng hoá thì hơi khó giải quyết.

Theo chuẩn mực kế toán, doanh thu phải ghi nhận đồng thời với chi phí, vậy sẽ có khoản chi phí phát sinh để bạn có thể ghi nhận doanh thu đó.

Bạn nói rõ trường hợp để cả nhà cùng tham khảo nhé.
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Giờ bạn làm biên bản điều chỉnh Hoá đơn đầu ra (Phần 2 tỷ) đó giảm xuống, Gửi cho bên khách hàng của bạn 1 bản (ĐK: khách hàng của bên bạn đồng ý). Sau đó làm Tờ khai điểu chỉnh Doanh thu theo mẫu KHBS cho tháng và Quý có liên quan. Khi hoàn tất bạn mới làm lại được sổ sách hoàn chỉnh và lên Báo cáo Tài Chính đc. Chúc bạn làm tốt nhé.
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Giờ bạn làm biên bản điều chỉnh Hoá đơn đầu ra (Phần 2 tỷ) đó giảm xuống, Gửi cho bên khách hàng của bạn 1 bản (ĐK: khách hàng của bên bạn đồng ý). Sau đó làm Tờ khai điểu chỉnh Doanh thu theo mẫu KHBS cho tháng và Quý có liên quan. Khi hoàn tất bạn mới làm lại được sổ sách hoàn chỉnh và lên Báo cáo Tài Chính đc. Chúc bạn làm tốt nhé.

Trường hợp hoá đơn sai số tiền thì chỉ có huỷ đi và lập cái khác thôi.

Biên bản điều chỉnh rất khó được chấp nhận khi quyết toán thuế, thường chỉ có những lỗi nhỏ như sai địa chỉ, mã số thuế thì may ra được, nhưng vẫn cần có công văn đồng ý của Thuế về trường hợp này. Tuy nhiên trường hợp của bạn Minhhoang thì đã xuất từ năm 2009 rồi, doanh nghiệp nhận hoá đơn đã kê khai thuế, làm lại hoá đơn không phải đơn giản đâu nhất là với số tiền lớn vậy. Cái biên bản điều chỉnh này không có văn bản nào qui định nên rất khó áp dụng. Tốt nhất là không động vào:k5211829:


Mình đã từng nhận đc hoá đơn viết sai địa chỉ (ghi địa chỉ Văn phòng giao dịch chứ thay vì phải ghi Trụ sở chính), có hỏi cán bộ quản lý về biên bản điều chỉnh và được trả lời là không được làm biên bản điều chỉnh, Huỷ và viết cái khác. Tuy nhiên của mình là ghi nhầm văn phòng giao dịch nên chỉ cần ghi thêm địa chỉ trụ sở vào bên cạnh là là ok. May vụ đó thoát.
 
Ðề: Các bạn giúp mình làm cái BCTC này với.

Trường hợp hoá đơn sai số tiền thì chỉ có huỷ đi và lập cái khác thôi.

Biên bản điều chỉnh rất khó được chấp nhận khi quyết toán thuế, thường chỉ có những lỗi nhỏ như sai địa chỉ, mã số thuế thì may ra được, nhưng vẫn cần có công văn đồng ý của Thuế về trường hợp này. Tuy nhiên trường hợp của bạn Minhhoang thì đã xuất từ năm 2009 rồi, doanh nghiệp nhận hoá đơn đã kê khai thuế, làm lại hoá đơn không phải đơn giản đâu nhất là với số tiền lớn vậy. Cái biên bản điều chỉnh này không có văn bản nào qui định nên rất khó áp dụng. Tốt nhất là không động vào:k5211829:


Mình đã từng nhận đc hoá đơn viết sai địa chỉ (ghi địa chỉ Văn phòng giao dịch chứ thay vì phải ghi Trụ sở chính), có hỏi cán bộ quản lý về biên bản điều chỉnh và được trả lời là không được làm biên bản điều chỉnh, Huỷ và viết cái khác. Tuy nhiên của mình là ghi nhầm văn phòng giao dịch nên chỉ cần ghi thêm địa chỉ trụ sở vào bên cạnh là là ok. May vụ đó thoát.
Về DT thì mình ko điều chỉnh được nữa rồi. chỉ còn cách tăng chi phí. các bạn xem tăng cái gì cho hợp lý nhỉ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top