Anh chị xem hộ em cái kết quả với

Priscilla993

New Member
Hội viên mới
Đề bài là: dnghiệp xuất kho 100 sp A gửi đại lí bán, biết giá vốn là 13.000đ/sp và giá bán chưa thuế là 20.000đ/sp, thuế suất 10%, hoa hồng trả cho đại lí là 2% trên doanh số bán, thuế VAT 10%.Giả sử doanh nghiệp đã nhận được giấy báo có về việc tiêu thụ sp trên.

Em giải như thế này: (đvt:1000)

N157 1300
C155 1300

N632 1300
C155 1300

N111,112,131 2200
C511 2000
C3331 200

N641 40
N133 4
C111,112,131 44



Em đag k hiểu cái chỗ thuế suất 10% với VAT 10% là sao?
 
Ðề: Anh chị xem hộ em cái kết quả với

sai ơ nghiệp vụ thứ 2 rồi đã cho hàng gửi bán rồi thì giá vốn phải tư TK 157 (nợ 632 có 157) đi chứ, thuế suất là thuế VAT của hàng thôi.
 
Ðề: Anh chị xem hộ em cái kết quả với

cái phần thuế suất là thuế của bán sp , tức là thuế đầu ra của sp ấy bạn . nó là 10%.
còn cái thuế VAT là của chỗ hoa hồng đại lý ây. khi bạn chi trả hoa hồng cho đại lý, bạn vẫn phải hạch toán cả thuế vào mà.



1. khi xuất hàng giao cho đại lý :
N157 1300
C155 1300

2.ghi nhận giá vốn :
N632 1300
C155 1300 ===> NỢ TK 157 ( vì ở trên bạn đã kết chuyển hết tk 155 sang tk 157 rồi mà)

3. ghi nhận doanh thu:
N111,112,131 2200
C511 2000
C3331 200

4. phản ánh hoa hồng trả đại lý :
N641 40
N133 4
C111,112,131 44.

chúc thành công!!!
 
Ðề: Anh chị xem hộ em cái kết quả với

N641 40
N133 4
C111,112,131 44 <--- Nếu chưa trả là 331 chứ ko phải 131 đâu :D

Tóm lại là ok rồi ;)
 
Ðề: Anh chị xem hộ em cái kết quả với

À hiểu ùi, cám ơn mọi ng ^^
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top